Anno 2017
Ricerca
Affidamento delle procedure per l'esecuzione dei lavori di "Risoluzione delle interferenze acqua e fogna nellambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti"
Visualizzazioni: 1
Allegati
- 1) Determinazione n. 157 del 17/06/201 (impronta MD5: 62ab33a43a2e411d43cb4e25d5ea4660)
- 2) 7 (impronta MD5: 225004aef44b32993dd53e78c4e36d6c)
Periodo di pubblicazione dal 29/01/2018 al 31/12/2099
Fornitura nastri per affrancatrice postale- CIG: Z501F58088
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z501F58088 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura nastri per affrancatrice postale |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento in economia/affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determina n. |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario |
ITALIANA AUDION SRL P. IVA 10495590159 |
Importo di aggiudicazione |
€ 250,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
2gg lavorativi |
Importo delle somme liquidate |
€ 250,00 |
Visualizzazioni: 7
Allegati
- 1) 203/2017 (impronta MD5: 8983f1813ec55377c7c985ad65255c3c)
Periodo di pubblicazione dal 07/09/2017 al 31/12/2099
Spese postali affrancatrice anno 2017 impegno di spesa integrativo
Dato |
Descrizione |
CIG |
ZE51D27148 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Spese postali affrancatrice anno 2017 –impegno di spesa integrativo |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 co 2a |
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
Italiana Audion SRL P. IVA 10495590159 |
Importo |
3000 € |
Tempi di completamento |
31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
3000 € |
Visualizzazioni: 1
Allegati
- 1) 194/2017 (impronta MD5: b8647ea8459f8c953f60acb722953997)
Periodo di pubblicazione dal 29/07/2017 al 31/12/2099
Spese postali posta-target anno 2017 impegno di spesa integrativo
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z0C1D2719F |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Spese postali posta-target anno 2017 –impegno di spesa |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 co 2a |
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
Poste Italiane S.p.A. – P.IVA - C.F. 01114601006 |
Importo |
500 € |
Tempi di completamento |
31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 3
Allegati
- 1) 194/2017 (impronta MD5: ca84ad2c5f0c777908a56dd8a7cdf212)
Periodo di pubblicazione dal 29/07/2017 al 31/12/2099
spese per postalizzazione ed invio MAV Canone lampade votive 2017
Dato |
Descrizione |
CIG |
--------------- |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
spese per postalizzazione ed invio MAV Canone lampade votive 2017 |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
Unicredit Banca |
Importo |
3.639,00 Euro |
Tempi di completamento |
31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
3.639,00 Euro |
Visualizzazioni: 2
Allegati
- 1) 143/2017 (impronta MD5: f8e5cc6b45199981218289f099ea2009)
Periodo di pubblicazione dal 29/07/2017 al 31/12/2099
Servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana
Dato | Descrizione |
CIG |
Z101E85032 |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
AIMAG S.p.A. con sede in Via Maestri del Lavoro 38 - 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P. IVA 00664670361 |
Importo dell'affidamento | Euro 500,00 |
Tempi di completamento del servizio |
31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
Euro 358,00 |
Visualizzazioni: 11
Allegati
- 1) Determina_impegno_127_del_16-5-2017.pdf (impronta MD5: e1a170bc8b324bcb760a34f8b94b1bbd)
Periodo di pubblicazione dal 25/07/2017 al 31/12/2099
Adesione alla Convenzione Buoni Pasto 7 lotto 2 INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2017 - CIG: ZE11F52C13
Dato |
Descrizione |
CIG Accordo Quadro
CIG |
60284312A3
ZE11F52C13 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
|
Oggetto del bando |
Adesione alla Convenzione Buoni Pasto 7 lotto 2 INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO 2017
|
Procedura di scelta del contraente |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
|
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n.
|
Aggiudicatario |
DAY RISTOSERVICE S.p.A. P. IVA 03543000370
|
Importo di aggiudicazione |
€ 4.788,20
|
Tempi di completamento del servizio |
20/07/2017 – 31/12/2017
|
Importo delle somme liquidate |
€ 4.788,20
|
Visualizzazioni: 11
Allegati
- 1) 185/2017 (impronta MD5: 648c8bd935e00bd8a878dfd2fac3566a)
Periodo di pubblicazione dal 20/07/2017 al 31/12/2099
Forniture e servizi vari per Ufficio Manutenzione - LL.PP. Det. 171 del 29/06/2017
Dato | Descrizione |
CIG |
1) Noleggio bagno chimico da posizionare presso l'archivio comunale. Periodo 1/7/2017 - 31/12/2017 Numero CIG: Z041F26D52 2) Pulizia del manufatto e sistemazione lettere Monumento della Resistenza nel parco del Cinema Italia. Numero CIG: ZB01F26D99 3) Lavaggio e stiraturatende uffici Castello e Municipio. Numero CIG: ZDD1F26DF6 |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Forniture e servizi vari per Ufficio Manutenzione/LL.PP. |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
1) Toi Toi Italia Srl P.Iva: 03143870362 2) P.C. Marmi snc P. Iva: 02424130363 3) Lavanderia F.lli Bonaccini P. Iva: 01681850366 |
Importo dell'affidamento |
1) € 540,00 2) € 350,00 3) € 1.347,63 |
Tempi di completamento del servizio |
1-2-3) 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
1) € 540,00 2) € 350,00 3) € 1347,63 4) € 5) € |
Visualizzazioni: 18
Allegati
- 1) Det__171_del_29-06-2017.pdf (impronta MD5: 4b10dd84d94d02aaf922ba49ee346e11)
Periodo di pubblicazione dal 13/07/2017 al 31/12/2099
Gestione impianti sportivi di Sozzigalli Proroga tecnica contrattuale
Dato |
Descrizione |
CIG |
63129803e6 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Gestione impianti sportivi di Sozzigalli – Proroga tecnica contrattuale |
Procedura di scelta del contraente |
|
Determina |
|
Aggiudicatario |
A.T.S. associazioni Ritrovo Sportivo Sozzigalli – Coopernico cooperativa sociale |
Importo
|
E. 3355,00 (iva compresa) |
Tempi di completamento dell'opera |
1/7/2017-30/9/2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 3
Allegati
- 1) 170/2017 (impronta MD5: 521a4b6961f658492f72153ceef4250c)
Periodo di pubblicazione dal 03/07/2017 al 31/12/2099
Servizi Cimiteriali nei cimiteri comunali di Soliera, Limidi, Sozzigalli proroga tecnica contrattuale
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z561A3D4AC |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Servizi Cimiteriali nei cimiteri comunali di Soliera, Limidi, Sozzigalli – proroga tecnica contrattuale |
Procedura di scelta del contraente |
|
Determina |
|
Aggiudicatario |
Nuova Attima Service srl |
Importo |
|
Tempi di completamento dell'opera |
1/7/2017-31/7/2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 9
Allegati
- 1) 169/2017 (impronta MD5: baf636b8a6abf36479c57fa2f39865b2)
Periodo di pubblicazione dal 03/07/2017 al 31/12/2099
Fornitura toner per stampante ufficio elettorale
Dato |
Descrizione |
CIG |
ZE81EA8E24
|
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
|
Oggetto del bando |
Fornitura toner per stampante ufficio elettorale
|
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia-affidamento diretto
|
Determina di aggiudicazione |
Determinazione
|
Aggiudicatario |
TECNOLASER EUROPA SRL
|
Importo di aggiudicazione |
€ 210,29
|
Tempi di completamento del servizio |
20.05.2017 – 29.05.2017
|
Importo delle somme liquidate |
€ 210,29
|
Visualizzazioni: 4
Allegati
- 1) n. 133/2017 (impronta MD5: a8f3934cb49e94581951ead0ef2c1319)
Periodo di pubblicazione dal 28/06/2017 al 31/12/2099
Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici. Det. 156 del 17/06/2017
Dato | Descrizione |
CIG |
1) Fornitura e installazione tende oscuranti nei dormitori del Nido Roncaglia/Arcobaleno Numero CIG: ZE71EFF25F 2) Sostituzione grondaia esistente con una in acciaio inox presso Scuola Muratori. Numero CIG: Z5A1EFF29B 3) Installazione citofono, elettrificazione cancello pedonale e porta Scuola Garibaldi Modulo. Numero CIG: Z661EFF2E6 4) Fornitura e installazione elettroserratura per porta della Scuola Garibaldi Modulo. Numero CIG: Z171EFF32D
5) Trattamento travi in legno esterni e gazebo in legno lato ingresso del Nido Roncaglia/Arcobaleno. Numero CIG: ZB81EFF36E |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici. |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
1) Mottaplast Snc P.Iva: 03143870362 2) Za-Pi Srl P. Iva: 02170480368 3) B.S. Di Baraldi Gisvaldo & C. Snc. P. Iva: 00393790365 4) Officine Pilosi P. Iva: 02939440364 5) Riccò Carlo P. Iva: 00238380364 |
Importo dell'affidamento |
1) € 2.939,44 2) € 2.328,76 3) € 2.700,00 4) € 230,00 5) € 4.000,00 |
Tempi di completamento del servizio |
1-2-3-4) 40 gg dalla conferma ordine 5) 60 gg dalla conferma ordine |
Importo delle somme liquidate |
1) € 2) € 3) € 4) € 5) € |
Visualizzazioni: 7
Allegati
- 1) det_148_del_09_06_2017.pdf (impronta MD5: 050f51597045b9956385553a01a049eb)
Periodo di pubblicazione dal 27/06/2017 al 31/12/2099
Forniture, servizi vari per Ufficio Manutenzione - LL.PP. Det. 141 del 29/05/2017
Dato | Descrizione |
CIG |
1) Servizio di manutenzione annuale n. 2 impianti antincendio (gruppi di pompaggio) presso palestra Centopassi e scuola elementare di Sozzigalli e manutenzione pozzetto con attacco VVF vicino palestra Loschi. Numero CIG: ZC51EC595F 2) Fornitura di bombolette vernice spray per realizzazione di segnaletica "Pedibus". Numero CIG: Z0C1EB9B4D 3) Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici. ME-PA Numero CIG: Z401EBBCED 4) Rottamazione di n. 3 automezzi di proprietà comunale, non più utilizzati trgati: - AG328M (trattrice agricola Lanborghini) - MOA0037 (macchina operatrice trainata Bezzecchi SR/L-1800-C) Numero CIG: Z4A1EC598E
|
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Forniture, servizi vari per Ufficio Manutenzione - LL.PP. |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
1) Nuova idraulica Srl P.Iva: 00645180357 2) Ferramenta Solierese P. Iva: 03520760368 3) Elettroveneta spa P. Iva: 00184820280 4) Loschi Mauro spa P. Iva: 02636800365
|
Importo dell'affidamento |
1) € 3.340,00 2) € 327,87 3) € 3674,00 4) € 379,00 |
Tempi di completamento del servizio |
1-2-3-4) 31/12/2017
|
Importo delle somme liquidate |
1) € 2) € 206,20 3) € 3.674,00 4) € 379,00 |
Visualizzazioni: 9
Allegati
- 1) Det_110_del_20-04-2017.pdf (impronta MD5: 366676d278d6dd6bf8a927178b0878a3)
Periodo di pubblicazione dal 15/06/2017 al 31/12/2099
Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, degrassatori, pozzetti di smaltimento acque piovane, caditoie stradali - anni 2017-2018. Det. 150 del 09/06/2017
Dato | Descrizione |
Cig |
Z311E37ED6
|
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto del bando |
Selezione comparativa di offerte per l’affidamento del Servizio di lavaspurgo per pulizia e disintasamento fosse settiche, imhoff, pozzi neri, degrassatori, pozzetti di smaltimento acque piovane, caditoie stradali. Anni 2017-2018 |
Determina a contrarre e aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | Selezione comparativa di offerte mediante esperimento di gara informale |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta |
1) L'ECOLOGICA AMBIENTE CARPI SRL 2) LAVASPURGO BOCCHI SRL 3) LAVASPURGO SNC |
Aggiudicatario |
LAVASPURGO BOCCHI P.IVA: 02152170367 |
Importo di aggiudicazione |
€ 4.800,00 (2.400,00 per anno) |
Tempi di completamento del servizio |
31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate |
€ |
Visualizzazioni: 6
Allegati
- 1) determinazione_150-2017.pdf (impronta MD5: 9143a15c5fdcfc0929ed104858b7fdd6)
Periodo di pubblicazione dal 15/06/2017 al 31/12/2099
Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione. Det. 148 del 09/06/2017
Dato | Descrizione |
CIG |
1) Fornitura e installazione di nuovo condizionatore (unità esterna +split interni) nella sala server della Sede Municipale. Intervento richiesto in somma urgenza al Terzo Responsabile per gli impianti di climatizzazione in quanto l'impianto esistente risulta rotto e non riparabile. In vista dell'estate e dell'innalzamento delle temperature, l'impianto in funzione è assolutamente indispensabile per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici posti nel locale. Numero CIG: Z9D1ED11B4 Fornitura e installazione di tre termostati ambiente posti nelle aule della Scuola Secondaria "Sassi". Intervento richiesto in somma urgenza al Terzo Responsabile per gli impianti di climatizzazione in quanto la rottura dei termostati non consente la climatizzazione dei locali. In vista dell'estate e dell'innalzamento delle temperature, l'impianto funzionante è necessario per il corretto svolgimento dell'attività. Numero CIG: Z9D1ED11B4
2) Intervento specialistico effettuato dall'Assistnza AERMEC per realizzare adeguamento sostanziale della parte elettrica/elettronica dell'impianto di climatizzazione installato presso la Scuola Primaria Garibaldi. Numero CIG: Z8D1ED124B |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Forniture, servizi vari e corsi per Ufficio LL.PP. e Manutenzione. |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
1) Manutencoop Facility Management Spa P.Iva: 02402671206 2) Climaservice snc P. Iva: 02979900368 |
Importo dell'affidamento |
1) € 2.983,50 € 950,00 2) € 1.655,00 |
Tempi di completamento del servizio |
1) 20 gg conferma ordine 10 gg conferma ordine 2) 31/12/2017
|
Importo delle somme liquidate |
1) € 2) € |
Visualizzazioni: 5
Allegati
- 1) det_148_del_09_06_2017.pdf (impronta MD5: 0bd67a1166761ab7d4accf522a1738a3)
Periodo di pubblicazione dal 15/06/2017 al 31/12/2099
Forniture, servizi vari e corsi per ufficio LL.PP. e Manutenzione. Det. 111 del 20/04/2017
Dato | Descrizione |
CIG |
1) Fornitura e posa recinzione per l'area dell'edificio di proprietà del Comune, dietro la Casa della Cultura. Numero CIG: Z561E2725B 2) Fornitura e posa di n. 3 corpi illuminanti danneggiati da ignoti in via Giovanni XXII, via Appalto e via Dalla Chiesa. Numero CIG: Z861E27482 3) Corso di formazione "Progettazione e Direzione Lavori di strutture metalliche secondo la EN 1090"- dipendenti Vincenzi Paola e Beatrice Preziosi. Numero CIG: Z451E2E65F |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Forniture, servizi vari e corsi per Servizio LL.PP. e Manutenzione. |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
1)Cooperativa Muratori Soliera P.Iva: 00154560361 2) A&B energie srl P.Iva.: 023212500361 3) ABITraining srl P. Iva: 02542870692 |
mporto dell'affidamento |
1) € 2.700,00 2) € 950,00 3) € 90,00 |
Tempi di completamento del servizio |
1) 20 gg conferma ordine 2-3) 31/12/2017
|
Importo delle somme liquidate |
1) € 2.700,00 2) € 950,00 3) € |
Visualizzazioni: 13
Allegati
- 1) Det_111_del_20-04-2017.pdf (impronta MD5: e95f78962ff976b61ea977959a5ef61a)
Periodo di pubblicazione dal 18/05/2017 al 31/12/2099
Forniture, servizi e lavori vari per Ufficio Manutenzione - LL.PP. Det. 110 del 20/04/2017
Dato | Descrizione |
CIG |
1) Sostituzione urgente di n. 1 porta Rei bloccata presso il Centro Sportivo Solierese - dal corridoio entrata gioco bocce. Numero CIG: Z551E3E5AF 2) Allacciamento dell'impianto di illuminazione esterna del parco della Casa della Cultura: fornitura e posa di interruttore comprensivo di quadro e cavi di collegamento al contatore. Numero CIG: ZC61E37ECC 3) Oneri per spese amministrative emissione parere Coni per il progetto relativo allo Stadio Stefanini. Numero CIG: Z341E37FA5 |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Forniture, servizi vari e corsi per Servizio LL.PP. e Manutenzione. |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
1)Cooperativa Muratori Soliera P.Iva: 00154560361 2) B.S. di Baraldi Gisvaldo e c. snc P. Iva: 00393790365 3) Coni Servizi spa P. Iva: 07207761003 |
mporto dell'affidamento |
1) € 1.250,00 2) € 1.300,00 3) € 150,00 |
Tempi di completamento del servizio |
1) 30 gg conferma ordine 2-3) 31/12/2017
|
Importo delle somme liquidate |
1) € 1.250,00 2) € 1.300,00 3) € |
Visualizzazioni: 9
Allegati
- 1) Det_110_del_20-04-2017.pdf (impronta MD5: 1b2d7b40a4cfc5d088eeb9c50e817718)
Periodo di pubblicazione dal 18/05/2017 al 31/12/2099
progetto Ecopunti affidamento servizi
Dato |
Descrizione |
CIG |
|
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
progetto Ecopunti –affidamento servizi |
Procedura di scelta del contraente |
Trattativa diretta su MEPA – art. 36 co 2 lett. a) dlgs. 50/2016 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
ACHAB GROUP SRL di Torino. P.IVA 02063190413 |
Determina a contrarre Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
ACHAB GROUP SRL di Torino. P.IVA 02063190413 |
Importo di aggiudicazione |
9420,00 + IVA |
Tempi di completamento dell'opera |
30/6/2018 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 5
Allegati
- 1) 124/2017 (impronta MD5: 8232a8a062b3fc5e71bc47ad899cc9e9)
- 2) 125/2017 (impronta MD5: 30376e8620e9a69c03f77536ab9fa9b6)
Periodo di pubblicazione dal 16/05/2017 al 31/12/2099
Fornitura di materiale di cancelleria per il periodo Maggio 2017 al 31/12/2019 per i servizi del Comune di Soliera. Adesione alla Convenzione Intercent_ER Cancelleria 4 con prodotti verdi Impegno di spesa.
Dato |
Descrizione |
CIG DerivatoCIG accordo quadro |
Z481E6DC01711543203E |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
|
Oggetto del bando |
Fornitura di materiale di cancelleria
|
Procedura di scelta del contraente |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n.
|
Aggiudicatario |
ERREBIAN S.p.A. P. IVA 02044501001 |
Importo di aggiudicazione |
€ 7.377,05
|
Tempi di completamento del servizio |
Maggio 2017 – Dicembre 2019
|
Importo delle somme liquidate |
€ 1.530,22
|
Visualizzazioni: 17
Allegati
- 1) 121/2017 (impronta MD5: 315a7466e5293b594ae61e4f43d7d8f3)
Periodo di pubblicazione dal 11/05/2017 al 31/12/2099
Fornitura nastri per affrancatrice postale
Dato |
Descrizione |
CIG |
ZF41E694B5
|
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
|
Oggetto del bando |
Fornitura nastri per affrancatrice
|
Procedura di scelta del contraente |
affidamento in economia/affidamento diretto
|
Determina di aggiudicazione |
Determina n.
|
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario |
ITALIANA AUDION SRL P. IVA 10495590159
|
Importo di aggiudicazione |
€ 125,00
|
Tempi di completamento dell'opera |
2gg lavorativi
|
Importo delle somme liquidate |
€ 125,00
|
Visualizzazioni: 8
Allegati
- 1) 120/2017 (impronta MD5: bada2b404f8fffe1e5cfac78d06075ba)
Periodo di pubblicazione dal 10/05/2017 al 31/12/2099
Rinnovo abbonamenti e quotidiani anno 2017
Determinazione dirigenziale n. 107/2017 -
Dato |
Descrizione |
CIG |
ZEB1E422B4 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
IL RESTO DEL CARLINO MONRIF NET S.r.l. P.IVA 12741650159 |
Importo di aggiudicazione |
€ 173,07 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 173.07 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z7B1E422E9 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
SOCIETA' EDITORIALE D&F S.R.L. - C.F. 02180990364 |
Importo di aggiudicazione |
€ 45,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 45,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
ZF21E422A1 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA) P.IVA - 10209790152 |
Importo di aggiudicazione |
€ 337,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 337,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z261E4228D |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
SOLUZIONE S.R.L. P.IVA - 03139650984 |
Importo di aggiudicazione |
€ 370,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 370,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z841E42265 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
IL SOLE 24 ORE S.p.A. P.IVA - 00777910159 |
Importo di aggiudicazione |
€ 234,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 199,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z9D1E42245 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi P.IVA 05297540485 |
Importo di aggiudicazione |
€ 252,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 242,31 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
ZE01E421B3 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Sistema dinamico di acquisizione |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
ICAR MAGGIOLI S.p.A. P.IVA - 01155340357 |
Importo di aggiudicazione |
€ 300,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 300,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z3C1E4219E |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
ICAR MAGGIOLI S.p.A. P.IVA - 01155340357 |
Importo di aggiudicazione |
€ 330,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 330,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z381E42185 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI P.IVA - 01581800503 |
Importo di aggiudicazione |
€ 350,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 350,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
ZB31E42156 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
A.N.U.S.C.A. S.R.L. P.IVA - 01897431209 |
Importo di aggiudicazione |
€ 560,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 560.00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z4C1E42107 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Sistema dinamico di acquisizione |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
E. GASPARI S.R.L. P.IVA - 00089070403 |
Importo di aggiudicazione |
€ 490,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 490,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z701E420ED |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
ANCITEL S.P.A. P.IVA - 01718201005 |
Importo di aggiudicazione |
€ 1.199,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 1.199,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z561E420C8 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
E. GASPARI S.R.L. P.IVA - 00089070403 |
Importo di aggiudicazione |
€ 405,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 405,00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z971E420A7 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
IL SOLE 24 ORE S.p.A. P.IVA - 00777910159 |
Importo di aggiudicazione |
€ 400,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z551E40BEC |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura abbonamenti |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. 107/2017 |
Aggiudicatario |
ELEMEDIA S.P.A. P.IVA - 05703731009 |
Importo di aggiudicazione |
€ 173,07 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ |
Visualizzazioni: 21
Allegati
- 1) scarica il file (impronta MD5: 58a88c14e172e6a3b12a05d7ebec47fb)
Periodo di pubblicazione dal 15/04/2017 al 31/12/2099
Affidamento dei servizi di apertura e chiusura sale e spazi comunali
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z8E1E0F16B; |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Affidamento dei servizi di apertura e chiusura sale e spazi comunali, allestimenti e assistenza, riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi dellart. 5 della legge 381/1991 - |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 co.2° a cooperativa sociale di tipo B di cui alla legge 381/1991 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
n. 5 coop.sociali di tipo B o consorzi |
Determina a contrarre |
|
Determina di aggiudicazione |
gara andata deserta |
Aggiudicatario |
|
Importo di aggiudicazione |
1.500,00 + iva |
Tempi di erogazione servizi/forniture |
2017/2018 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 8
Allegati
- 1) 94/2017 (impronta MD5: 50b9339926f5387833fa25248c53e1cd)
Periodo di pubblicazione dal 11/04/2017 al 31/12/2099
celebrazione ricorrenza del 25 aprile 2017 - forniture e servizi
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z8D1DEEA7B |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Celebrazione del 72° anniversario "Festa della Liberazione"nella ricorrenza del 25 aprile 2017. Forniture e servizi. – Noleggio Autobus |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 co.2a |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
-LIBERTY BUS di Lugli Stefano – Via S. Pellico 25 – Soliera (MO) -E.B.SRL EMILIANA BUS. - Via Caduti del Lavoro 605 – Vignola (MO) -BORGHI VIAGGI DI Borghi Arnaldo. - Via Pineto 20 – Vetto d’Enza (RE) |
Determina a contrarre |
|
Determina di aggiudicazione |
--> |
Aggiudicatario |
LIBERTY BUS di Lugli Stefano – Via S. Pellico 25 – Soliera (MO) -P.IVA 03076450364 |
Importo di aggiudicazione |
280,00 IVA inclusa |
Tempi di erogazione servizi/forniture |
25/4/2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z4A1DEEB0D |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Celebrazione del 72° anniversario "Festa della Liberazione"nella ricorrenza del 25 aprile 2017. Forniture e servizi. – Bandierine tricolori |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 co.2a |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Lito-Tipografia Poppi snc di Modena, P.IVA 00289130361 |
Determina a contrarre |
|
Determina di aggiudicazione |
--> |
Aggiudicatario |
Lito-Tipografia Poppi snc di Modena, P.IVA 00289130361 |
Importo di aggiudicazione |
54,90 IVA inclusa |
Tempi di erogazione servizi/forniture |
25/4/2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 3
Allegati
- 1) 101/2017 (impronta MD5: 974635569ce992c13d5d497bb839cc25)
- 2) 101/2017 (impronta MD5: c5012fd78138e062064bd6eb50ec37f2)
Periodo di pubblicazione dal 11/04/2017 al 31/12/2099
Acquisto modelli carte d'identità- impegno di spesa
Dato |
Descrizione |
CIG |
|
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
acquisto modelli carte d'identità impegno di spesa.
|
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto – servizi istituzionali |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
|
|
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
Ministero dell’interno – prefettura di Modena |
Importo di aggiudicazione |
660,00 IVA non dovuta |
Tempi di erogazione servizi/forniture |
|
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 1
Allegati
- 1) 104/2017 (impronta MD5: 964096a1dcdb7fa14cadf9ea0e335b98)
Periodo di pubblicazione dal 11/04/2017 al 31/12/2099
seminario di aggiornamento sulle norme in materia di stato civile ed anagrafe
Dato |
Descrizione |
CIG |
------ |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
seminario di aggiornamento sulle norme in materia di stato civile ed anagrafe. |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 co.2a |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Determina a contrarre |
|
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
Associazione Nazionale Ufficiali di stato Civile e d’Anagrafe |
Importo |
€ 150,00 (esente IVA) |
Tempi di erogazione servizi/forniture |
2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 2
Allegati
- 1) 82/2017 (impronta MD5: b608c19c5f1db5e394377219656e1a5f)
Periodo di pubblicazione dal 03/04/2017 al 31/12/2099
Convenzione di gestione degli impianti sportivi della frazione di Limidi di Soliera. Impegno di spesa
Dato |
Descrizione |
CIG |
63239299CE |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Convenzione di gestione degli impianti sportivi della frazione di Limidi di Soliera. Impegno di spesa per l’anno sportivo 2016/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
Avviso pubblico |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
|
|
Determina |
|
Aggiudicatario |
A.T.S. UISP Comitato Provinciale di Modena - WESPORT Modena s.s.d. srl – Coopernico Cooperativa Sociale |
Importo |
22.692,00 (IVA compresa al 22%) |
Tempi di erogazione servizi/forniture |
2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 4
Allegati
- 1) 83/2017 (impronta MD5: 7c6807cb08a7e32e8d0aee357a5e1976)
Periodo di pubblicazione dal 03/04/2017 al 31/12/2099
Piccole forniture di toner e cartucce occorrenti ai servizi del Comune di Soliera, per lanno 2017 ed assunzione degli impegni relativi.
Determinazione n 89 del 28/03/2017 -
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z921DDCE83 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
piccole forniture di toner e cartucce |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determina n. 89/2017 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario |
S.I.M.I. S.A.S P. IVA 08008490156 |
Importo di aggiudicazione |
€ 245,91 |
Tempi di completamento dell'opera |
28/03/2017 – 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 175.00 |
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z631DDCE97 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
piccole forniture di toner e cartucce |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento in economia – affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determina n. 89/2017 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario |
TECNOCENTER S.R.L. P. IVA 01422120368 |
Importo di aggiudicazione |
€ 409,84 |
Tempi di completamento dell'opera |
28/03/2017 – 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 5
Allegati
- 1) scarica il file (impronta MD5: 0b5f8f28ec5344e60a9052b737f52cd8)
Periodo di pubblicazione dal 03/04/2017 al 31/12/2099
Fornitura di composizioni floreali per celebrazioni istituzionali, anni 2017/2018
Dato |
Descrizione |
CIG |
ZAB1DEEAB9 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Fornitura di composizioni floreali per celebrazioni istituzionali, anni 2017/2018 |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 co.2a |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
1) La mimosa di Tona Gaetana - Via Limidi, 1160, 41010 Soliera MO; 2) Ferrari Stefano e Malagoli Paola snc – Via Roma, 41, Soliera MO; 3) Ferrari Donatella e C snc – Via Roma, 35, Soliera MO; 4) Eurogarden di Malagoli Davide – Via Morello Confine, 180, Soliera MO; |
Determina a contrarre |
|
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
Ferrari Stefano e Malagoli Paola snc – Via Roma, 41, Soliera MO; P.IVA 02445780360 |
Importo di aggiudicazione |
1.078,00/anno (iva compresa al 10%) |
Tempi di erogazione servizi/forniture |
2017/2018 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 11
Allegati
- 1) 86/2017 (impronta MD5: c1ecd804f549f62dc63895df7b1a5e14)
- 2) 98/2017 (impronta MD5: c8bb2ff98257cb3b110ff4d3fd7fefe0)
Periodo di pubblicazione dal 03/04/2017 al 31/12/2099
Impegno di spesa locazione immobile sede U.R.P.
Dato |
Descrizione |
CIG |
------ |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Impegno di spesa locazione immobile sede U.R.P. |
Procedura di scelta del contraente |
|
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Determina a contrarre |
|
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
Immobiliare Trevinvest s.a.s.- di Trevisani Renata e c. con sede a Carpi in via Lenin n. 1 |
Importo |
€ 31.110,00 (IVA compresa al 22%) |
Tempi di erogazione servizi/forniture |
2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Allegati
- 1) 64/2017 (impronta MD5: 330dd0f01f58be6683c662476c6f57d5)
Periodo di pubblicazione dal 03/04/2017 al 31/12/2099
Lavori, servizi e forniture varie per ufficio Manutenzione LL.PP.
Dato |
Descrizione |
CIG |
1) Sostituzione di n. 2 porte Rei presso il bocciodromo e sistemazione porta ingresso bar Centro Sportivo Solierese. Numero CIG: Z061DAA42B 2) Sondaggi per il rilievo degli spessori del pacchetto stradale di Via Canale e Secchia. Sistemazione scarpata e banchina stradale: Numero CIG: Z961DAB955 3) Fornitura e posa di uno sbraccio e corpo luminoso per illuminazione parcheggio di fronte Casa della Cultura. Numero CIG: Z271DAA43D 4) Acquisto materiale elettronico per manutenzione ordinaria edifici. (ME-PA) Numero CIG: ZDD1DAA445 5) Fornitura scaricatori modulari per impianto protezione scariche atmosferiche Scuola Sassi. Numero CIG: ZD91DA9286 6) Riparazione impianto diffusione sonora installato presso Scuola Sassi. Numero CIG: Z161DA92E9 7) Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione di piccoli componenti danneggiati di impianti di climatizzazione, trattamento aria e gruppo di pressurizzazione installati presso Scuola Bixio. Numero CIG: ZD51DA9368 8) Riparazione escavatore in dotazione al Servizio Operativo esterno. Numero CIG: Z231DAF971 |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Lavori, servizi e forniture varie per ufficio manutenzione - LL.PP. |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
1) Cooperativa Muratori Soliera P.Iva.: 00154560361 2) Rossi e Lodi s.n.c. P. Iva: 00233860360 3) A&B energie srl P.Iva: 03212500361 4) Elettroveneta s.p.a. P. Iva: 00184820280 5)CO.IME srl P.Iva: 02386660365 6) Cossini srl P.Iva.: 03172750360 7) TISECO srl P. Iva: 03678710363 8) Officina Carretti di Carretti Daniele e C snc P.Iva: 03371430368 |
Importo dell'affidamento |
1) € 3850,00 2) € 800,00 3) € 630,00 4) € 3807,61 5) € 406,88 6) € 160,00 7) € 900,00 8) € 3.000,00 |
Tempi di completamento del servizio |
1-5) 30 gg dalla conferma ordine 2) 3 gg dalla richiesta previo valutazioni meteo 3-4-6-7-8) 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
1) € 3.850,00 2) € 262,50 3) € 630,00 4) € 3.807,60 5) € 6) € 7) € 8) € 2.436,65 |
Visualizzazioni: 23
Allegati
- 1) Det%2072%20del%2007%2003%202017.pdf (impronta MD5: 32ef245b4414b24d58d5c47ae8aa600c)
Periodo di pubblicazione dal 13/03/2017 al 31/12/2099
Fornitura timbri per uffici
Dato |
Descrizione |
CIG |
ZA51D76668
|
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
|
Oggetto del bando |
Fornitura timbri per uffici
|
Procedura di scelta del contraente |
affidamento in economia – affidamento diretto
|
Determina di aggiudicazione |
Determina n. 57 del 22/02/2017
|
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario |
DUE TI FORNITURE SNC P. IVA 00714330362 |
Importo di aggiudicazione |
€ 430,51
|
Tempi di completamento dell'opera |
22/02/2017 – 31/03/2017
|
Importo delle somme liquidate |
€ 430,51
|
Visualizzazioni: 5
Periodo di pubblicazione dal 07/03/2017 al 31/12/2099
Verifica periodica strumenti metrici - Impegno di spesa
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z421D945A5 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
FORNITURA DI SERVIZI FARMACIA - ABC BILANCE |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia - affidamento diretto |
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n. |
Aggiudicatario |
ABC BILANCE SRL Via Canale Carpi, 8 - 41011 Campogalliano (MO) P.IVA 01943770360 |
Importo di aggiudicazione |
€ 122,50 |
Tempi di completamento dell'opera |
02/03/2017 – 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 122,50 |
Visualizzazioni: 3
Allegati
- 1) 67/2017 (impronta MD5: e7ab07e4c467c99df5be2c3cc6b9a328)
Periodo di pubblicazione dal 02/03/2017 al 31/12/2099
Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - Anno 2017
Determina di aggiudicazione:
Acquisto prodotti farmacia:
pagina in costruzione
Visualizzazioni: 67
Allegati
- 1) 12/2017 (impronta MD5: 2a5c3912cc54d3892c66b63e9ef34f15)
- 2) tabella (impronta MD5: 46bb6d0883245a27b57817b60b17e379)
Periodo di pubblicazione dal 20/02/2017 al 31/12/2099
Forniture, servizi e lavori per Ufficio Manutenzione LL.PP.
Dato |
Descrizione |
CIG |
1) Interventi occasionali di manutenzione straordinaria impianti elettrici installati negli edifici Comunali. Numero CIG: Z451D3D921 2) Lavori di manutenzione straordinaria e riparazionioccasionali su coperture di edifici comunali: Numero CIG: Z791D3D96B 3) Servizio di manutenzione verde interno alla sede Municipale. Numero CIG: Z351D37A9D 4) Lavori di tinteggio di alcuni uffici comunali. Numero CIG: ZE31D3E843 5) Acquisto sollevatore idraulico per piccole manutenzioni automezzi presso magazzino comunale. (ME-PA) Numero CIG: ZB91D3E8B5 6) Riparazione idropulitrice in dotazione al SOE. Numero CIG: ZE21D3E8F9 7) Sostituzione n. 3 piattelli stabilizzatori per la piattaforma aerea di proprietà del Comune di Soliera. Numero CIG: ZE31D3E93E 8) Rottamazione di n. 2 automezzi di proprietà comunale, non più utilizzati, targati: - AF493TH (Piaggio Porter) - MO 771719 (Fiat Ducato) Numero CIG: Z9B1D3E972 |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Forniture, servizi e lavori vari per ufficio manutenzione - LL.PP. |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
1) B.S. snc P.Iva.: 02105380980 2) VALENTI LATTONERIA srl P. Iva: 01990650200 3) HYDROPLANTS S.N.C. DI SANTI SAVERIO & C. P.Iva: 01600400368 4) Cavallotti Davide P. Iva: 02377340365 5)Auto Attrezzature Triveneto S.r.l. P.Iva: 00348730248 6) TECNO.MEC srl P.Iva.: 01428910358 7) Secom srl P. Iva: 02578600369 8) Loschi Mauro spa P.Iva: 02636800365 |
Importo dell'affidamento |
1) € 950,00 2) € 2.500,00 3) € 882,00 4) € 600,00 5) € 400,00 6) € 238,27 7) € 533,90 8) € 242,00 |
Tempi di completamento del servizio |
1) 30 gg dalla richiesta di intervento 2-4) 7 gg dalla richiesta di intervento 3-5-6-7-8) 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
1) € 2) € 3) € 4) € 284,00 5) € 400,00 6) € 238,27 7) € 533,90 8) € 242,00 |
Visualizzazioni: 19
Allegati
- 1) det%2045%20del%2013%2002%202017.pdf (impronta MD5: 3ffb4cb4d830303de5fd5dec2ce424a6)
Periodo di pubblicazione dal 16/02/2017 al 31/12/2099
spese contrattuali piattaforma crowdfunding 2016
Dato |
Descrizione |
CIG |
|
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
spese contrattuali piattaforma crowdfunding 2016 |
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento diretto |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
DEREV srl - cf 7255501210 |
Importo di aggiudicazione |
780,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate |
780,00 |
Visualizzazioni: 27
Allegati
- 1) 330/2016 (impronta MD5: 85a8e10db022c6a3db2655064c6705e9)
Periodo di pubblicazione dal 13/02/2017 al 31/12/2099
Attuazione del progetto di partecipazione civica Ataldegmé 2017
Dato |
Descrizione |
CIG |
|
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Attuazione del progetto di partecipazione civica Ataldegmé. 2017 |
Procedura di scelta del contraente |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
NOEMA SRL P.IVA 03597030364 |
Importo di aggiudicazione |
8.000 |
Tempi di completamento dell'opera |
31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 3
Allegati
- 1) 369/2016 (impronta MD5: a8d0d03edb82cb395e64a2ad1ea3f070)
Periodo di pubblicazione dal 13/02/2017 al 31/12/2099
spese postali fino al 31/1/2017
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z1117A74B3 - Z4C197D035 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Spese postali fino al 31/1/2017 |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
Poste Italiane S.p.A. P.IVA - C.F. 01114601006 |
Importo di aggiudicazione |
1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
31/01/2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 4
Allegati
- 1) 1/2017 (impronta MD5: 00e493b224e3e7894ec64be5bc5628d8)
Periodo di pubblicazione dal 11/02/2017 al 31/12/2099
spese postali anno 2017
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z3F1D270A9; ZE51D27148; Z0C1D2719F; |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Spese postali anno 2017 |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Determina di aggiudicazione |
31/12/2017 |
Aggiudicatario |
Poste Italiane S.p.A. P.IVA - C.F. 01114601006 |
Importo di aggiudicazione |
6.476,00 |
Tempi di completamento dell'opera |
31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 2
Allegati
- 1) 36/2017 (impronta MD5: cdad1e589ab0938d102f7648c7cef95d)
Periodo di pubblicazione dal 11/02/2017 al 31/12/2099
Affidamento del servizio di distribuzione materiali informativi occasionale a chiamata, 2017/2018
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z461D43E63 |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Affidamento del servizio di distribuzione materiali informativi occasionale a chiamata, 2017/2018 |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento diretto D.Lgs 50/2016 art. 36 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Eortè Società Cooperativa Sociale Soliera -Coopernico Cooperativa Sociale Soliera-Aliante Cooperativa Sociale, Modena -Il Mantello Cooperativa Sociale, Carpi -Nazareno Cooperativa Sociale, Carpi MO |
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatario |
Coopernico Cooperativa Sociale P.IVA 02865260364 |
Importo di aggiudicazione |
1.000,00 + iva /annui |
Tempi di completamento dell'opera |
31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate |
|
Visualizzazioni: 3
Allegati
- 1) 43/2017 (impronta MD5: eaff748f5ff031fbee26c3aa2b36c7ed)
Periodo di pubblicazione dal 11/02/2017 al 31/12/2099
Servizio di manutenzione programmata e pronto intervento per ascensori posti in edifici di proprietà comunale
Dato |
Descrizione |
CIG |
1) Z191CB5865 2) ZF71CB586C |
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO) |
Oggetto del bando |
Servizio di manutenzione programmata e pronto intervento per ascensori posti in edifici di proprietà comunale
|
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto
|
Determina di aggiudicazione |
|
Aggiudicatari |
1)“M.A.G. Ascensori” con sede a Modena in Strada Sant'Anna n.655, P.IVA01987390364 2) “BBF srl” con sede a Modena in Via Pescia n.257, P.IVA02086760366 |
Importo di aggiudicazione |
1) € 5.259,00 2) € 1.939,32 |
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017
|
Importo delle somme liquidate |
1) € 5.259,00 2) € 1.939,32
|
Visualizzazioni: 8
Allegati
- 1) File pdf/A (impronta MD5: 6d41f5aa1b20ad4b8e169739b8b873ee)
- 2) File pdf/A (impronta MD5: d22b724c4497094dbc9e8a9cc894a09a)
Periodo di pubblicazione dal 25/01/2017 al 31/12/2099
Noleggio nuova macchina affrancatrice fino al 31/12/2017 - Impegno di spesa.
Dato |
Descrizione
|
CIG |
Z601CDA52F
|
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
|
Oggetto del bando |
Noleggio nuova macchina affrancatrice
|
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia- affidamento diretto
|
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n.
|
Aggiudicatario |
ITALIANA AUDION S.r.l. P.I. 10495590159 |
Importo di aggiudicazione |
€ 240,00
|
Tempi di completamento dell'opera |
anno 2017
|
Importo delle somme liquidate |
€ 240,00
|
Visualizzazioni: 15
Allegati
- 1) 5/2017 (impronta MD5: 8a7ccae4277e01843e1418e12ff577e3)
Periodo di pubblicazione dal 21/01/2017 al 31/12/2099
Manutenzione tappeto d'ingresso del Municipio anno 2017 - Ditta CWS BOCO Italia S.p.A. CIG: Z511D002FE
Dato |
Descrizione |
CIG |
Z511D002FE
|
Struttura proponente |
C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
|
Oggetto del bando |
manutenzione tappeto di ingresso del municipio
|
Procedura di scelta del contraente |
Affidamento in economia – affidamento diretto
|
Determina di aggiudicazione |
Determinazione n.
|
Aggiudicatario |
CWS BOCO Italia S. p. A. P. IVA 00826650152 |
Importo di aggiudicazione |
€ 503,28
|
Tempi di completamento dell'opera |
Anno 2017
|
Importo delle somme liquidate |
€ 503.28
|
Visualizzazioni: 13
Allegati
- 1) 23/2017 (impronta MD5: 6808c628c9b30a323285525a8492c197)
Periodo di pubblicazione dal 21/01/2017 al 31/12/2099
Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione - LL.PP. Det. 8 del 11/01/2017
Dato |
Descrizione |
CIG |
1) Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo esterno. Numero CIG: Z701CD5A14 2) Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z3C1CD5AC5 3) Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z8D1CD5B08 4) Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z241CD5B2A 5) Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z451CD5B3C 6) Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z0B1CD5B4A 7) Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z251CD5B6F 8) Acquisto materiale per manutenzioni varie cancelli, porte e strutture metalliche. Numero CIG: Z0C1CD5B8F 9) Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z2D1CD5BA1 |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto | Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione - LL.PP. |
Determina di affidamento | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Affidatario |
1)Ferramenta Solierese P.Iva: 03520760368 2) SINED P.Iva.: 02105380980 3) CARBONI Spa P. Iva: 01391810353 4) FATIS Srl P.Iva: 02930150368 5) ELETTROVENETA spa P. Iva: 00184820280 6)MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC P.Iva: 00960820363 7) Elettronica 2R snc P.Iva.: 02072200369 8) LASA METALLI Spa P. Iva: 00934970369 9) EMMEBI agrotecnica snc P.Iva: 01523710364 |
Importo dell'affidamento |
1) € 2.440,00 2) € 2.440,00 3) € 1.098,00 4) € 488,00 5) € 1.700,00 6) € 2.074,00 7) € 305,00 8) € 976,00 9) € 976,00 |
Tempi di completamento del servizio |
1-2-3-4-5-6-7-8-9) 31/12/2017
|
Importo delle somme liquidate |
1) € 2.440,00 2) € 2.408,02 3) € 1.090,34 4) € 397,00 5) € 1.937,52 6) € 2.074,00 7) € 8) € 976,00 9) € 976,00 |
Visualizzazioni: 20
Allegati
- 1) Det8%2011%2001%2017.pdf (impronta MD5: 732d41eb2de9645774b807d00be05938)
Periodo di pubblicazione dal 16/01/2017 al 31/12/2099
Affidamento servizio di manutenzione porte e cancelli automatici 2017
Dato | Descrizione |
Cig |
Z091CB5801 |
Struttura proponente | C.F. 00221720360 |
Oggetto del bando |
Servizio di manutenzione porte e cancelli automatici - anno 2017 |
Determina aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Aggiudicatario |
Kone S.p.A. P.IVA.12899760156 |
Importo di aggiudicazione |
€ 3.500,00 |
Tempi di completamento del servizio |
31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate |
€ 3.069,10 |
Visualizzazioni: 8
Allegati
- 1) Det%20381%20del%2029%2012%202016.pdf (impronta MD5: c4e1ba19b3a3a60026b58d4c7630712f)
Periodo di pubblicazione dal 11/01/2017 al 31/12/2099